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不知道出纳工作的收款付款程序!财务人要吃大亏!

  • 代记账1     2021-3-12
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政务处理

出纳是一个完整的公司中不可或缺的财务人员,一个合格的出纳人员必须按照相应的规章制度进行相应的出纳工作。身为公司的出纳财务人员,日常会接触很多支付结算业务,今天悦报销小编给大家讲解出纳部门收款付款程序,帮助大家能更好更高效率的做好出纳日常工作,少走一些弯路!

根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位

注:(1)原则上只有收到现金才能开具收据,在收到银行存款或下账时需开具收据的,核实收据上已写有“转账”字样,后加盖“转账”图章和财务结算章,并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

(2)随工资发放时代收代扣的款项,由工资及固定资产岗开具收据,可以没有交款人签字。

出纳的收款程序

出纳部门收入现金,须凭现金收入传票(包括视同现金收入传票的各项凭证)收款,其程序为:

1、应根据现金收入传票点收现款,鉴定现钞的真伪无误后,即在现金收入传票加盖\”收款日戳\”及\”分号\”(收入传票之分号每日自第一号依序编列)并盖私章。

2、如需签发或发还信托单或各种凭证时,应于传票下端制票员编号处登记\”号码牌\”号数(号码牌应与传票加盖骑缝私章)后,将\”号码牌\”(签发信托单时以收入传票第二联代替号码牌)交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。

3、将收款后的传票依序登记于:

(1)现金收入账。

(2)现金收入日记账后,传票及附件递交有关部门办理。各有关部门办妥手续后,按传票所记号码呼号收回\”号码牌\”(应注意有无涂改),凭此交付信托单或凭证等。

出纳付款程序

出纳部门付出现金,须凭现金支出传票(包括视同现金支票传票的各项付款凭证)办理。

1、凡付款传票,均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。

2、出纳员支付款项时,须先查明传票的核章具备后在传票编列\”分号\”(每日自第一号依序编列)依序登记于:

(1)现金支出账。

(2)现金支出日记账。

3、在传票及附件的凭证上加盖\”付款日戳\”及私章后,点检款项,按传票左端所记号码呼号,向客户收回\”号码牌\”(应注意号码有无涂改)并询明金额无误后,即照付现款(包括支票)。

4、凡本公司签发的支票应以记名式为原则,支票经主管签盖印鉴后,均应经会计及出纳员副署。

原文:www.yuebaoxiao.com/newsinfo/1037229.html

以上就是相关出纳收款付款流程的介绍,作为一个财务人,必须清楚财务部门的各项工作流程,出纳这方面也不能不大意,知道工作流程对你的工作将会更有帮助!关注悦报销网站,了解更多会计知识!返回搜狐,查看更多

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