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区审计新闻三则

  • 代记账1     2021-3-15
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政务处理

(来源:北京审计

朝阳区审计局

推进绩效审计管理制度化

为提升绩效审计管理水平,促进绩效审计工作规范化、制度化,朝阳区审计局加强制度建设,出台《关于加强绩效审计工作管理办法(试行)》。一方面强化绩效审计全流程闭环管理,强调顶层设计,突出目标导向和结果导向,细化对绩效审计立项、审前准备、审计实施、评价及成果等各环节的要求,将绩效审计全过程管理及其成果纳入年度目标考核。另一方面明确绩效审计重点和评价标准,用绩效审计理念引领各类审计项目的开展,重点关注资金成本效益,并根据5E原则,应用9类评价标准,确保科学评价审计事项和资金成本效益。《办法》进一步强化了绩效理念,促进真实性、合规性审计向效益性审计转变,有利于更好发挥审计监督作用。(崔洋)

丰台区审计局

促进优化营商环境

丰台区审计局紧紧围绕区委区政府优化营商环境工作重心,加大对涉企政策研究,发挥审计监督和服务职能。

主动作为,促进惠企政策落实到位。贯彻落实《北京市优化营商环境条例》及丰台区各项支持企业发展的政策,疫情防控期间有效对接区属职能部门和街乡镇,当好疫情防控、惠企政策措施落实和复工复产的监督员、宣传员。抓好政策跟踪审计,揭示和反映政策落实过程中,财政资金在投入、管理、使用及效果方面存在的问题。

深入调研,强化协作促进招商引资。始终围绕区委区政府“强化招商引资、优化营商环境”的要求谋划开展审计工作,加强对《 条例》及其配套措施研究学习,主动深入调查研究,与重点园区、投促中心等部门沟通交流,了解惠企政策落实情况,发挥审计专业优势,帮助解决招商引资政策执行过程中出现的新情况新问题。

立足项目,提出建议服务科学决策。依托国有企业审计项目,梳理涉及国有企业政策,全面了解和掌握区属国有企业运营情况,对审计中发现的监管不平衡、制度建设规则不统一等机制体制问题,就加强国有企业监管、推动企业可持续发展等方面提出针对性的意见建议,为推进国有企业改革提供决策依据。

依托内审,建立审计监督长效机制。积极推动《北京市内部审计规定》的有效落实,对企业内部审计机构加强指导监督。以深化国有企业改革、维护国有资产安全和保值增值为目标,指导内审机构重点关注贯彻执行党和国家、市区政府重大经济方针政策落实情况,企业发展战略执行和效果,公司治理和内部管理等情况,合理有序开展企业内部审计工作。(李曼)

大兴区 审计局

促进投资审计转型升级

近期,大兴区审计局多次召开研讨交流会,探索投资审计新思路、新模式,统筹做好新形势下的投资审计工作。

深化审计内容。在关注建设项目资金使用真实性、合法性的基础上,更加注重投资效益和社会效益,将促进区域经济高质量发展、促进全面深化改革、促进权力规范运行和促进反腐倡廉四个方面作为履职尽责标准,不断深化投资审计转型发展。

转变审计模式。采取过程跟踪与事后监督相结合的方式,加大审计监督力度。一是对正在实施的重大建设工程项目,截取关键时点重点环节,进行阶段性跟踪审计;二是对建成并结算完成的项目采取事后介入、全面评价的审计模式。

调整全覆盖方式。调整“凡投必审”的全覆盖方式,统筹有限审计力量,聚焦区政府重点民生项目、折子工程,做到精准发力。坚持审深审透,将审计项目以投资类型、主管部门、行业特性等类别分类,开展专项审计或调查,努力构建横向到边、纵向到底的投资审计全覆盖新方式。(刘伟)

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