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2020年上半年,怀宁县审计机关组织精干力量对县属四家重点国有企业资产负债损益情况进行了审计,针对审计发现的企业董事会履职不到位、重大事项决策程序不规范、企业经营风险管控无力等问题,推动不断完善国有企业制度建设,加强对国有资产审计监督全覆盖。
一是完善组织架构,健全国有企业审计工作长效机制。经中共怀宁县委机构编制委员会批准,在怀宁县审计局增设国有企业审计办公室(国有企业监事会管理办公室),负责县属国有企业监事会的管理,履行《国有企业监事会暂行条例》规定的职责,为强化县属国有企业监事会监督、推进国有企业审计监督工作提供了组织保障。
二是压实主体责任,保障国有企业审计整改工作落实。经县委审计委员会同意,县委审计委员会办公室向相关责任部门和国有企业下发《审计发现问题整改交办单》,明确整改第一责任人。县审计机关主动出击,召开审计整改推进会,组织精干人员现场指导,限期整改,限时反馈整改情况,并对整改不力或推诿扯皮行为严厉问责,对违纪违法问题线索和有关责任人,及时移送纪检监察机关和相关执法部门。
三是完善协同监督,提升国有企业审计监督工作质效。县人大常委会召开专题会议听取并审议了县政府关于县属国有企业资产管理和审计整改及审计建议采纳情况的专题报告。县审计局与县财政部门、县委巡察机构协同发力,对国有企业审计工作进行常态化监督。
【来源:怀宁县审计局】
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