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按照《2020年市属国资国企审计工作要点》要求,市国资委2020年组织开展市属国有企业法人治理结构运行、企业重大股权投资、亏损低效企业经营等3项专项审计。其中,法人治理结构运行情况专项审计于2020年8月正式启动。本次专项审计充分发挥国资系统审计工作“一盘棋”的优势,市国资委牵头组织,统一制定专项审计工作方案,企业根据审计工作方案具体实施。本次专项审计对市国资委直属10个集团及其所属企业共计41户企业进行抽样审计,相继开展情况摸底、数据采集、现场审计、复核抽查等工作,于9月底完成专项审计汇总报告。
本次专项审计聚焦企业法人治理结构的建立、运行及决策情况,主要包括“一委(党委)三会(股东会、董事会、监事会)一层(经理层)”的建立、运行及决策情况。根据审计报告反映,企业法人治理结构存在的问题主要体现在机构设置、制度建设、人员构成、机构履职、决策效率等方面。下一步,市国资委将根据审计报告反映问题制定审计整改问题清单,指导、督促市属企业按要求认真落实整改,全面推进企业法人治理结构规范运行,促进企业建立健全产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度。
【来源:审计处】
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