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2020年,审计厅企业审计处按照厅保密委员会要求,认真落实各项审计保密工作,严格执行审计保密各项规定,确保“涉密信息不公开,公开信息不涉密”。强化保密意识。通过认真学习贯彻《保密法》《审计法》等有关保密工作规定,参加厅组织的保密教育,对窃密、泄密的典型案例进行解析,促使大家牢固树立保密意识、自觉履行保密责任。明确保密要求。认真梳理并统筹考虑保密各项工作,要求对本处室管理、使用、销毁的秘密文件资料进行完整登记,对手提电脑、手机、网上信息传输等使用环节进行全面清理、检查;审计现场确定保密监督人员,与外聘审计人员签定保密协议,明确保密要求,在完成审计项目后,删除笔记本电脑中所有与本次审计有关的内容,严防失密、泄密问题发生。遵守保密规定。结合审计工作流程和特点,严格遵循“根据工作需要知悉”“知悉范围最小化”“上网不涉密、涉密不上网”的原则,对审计现场不应公开的审计资料、审后归档资料,做到不擅自拍照、复印和带出办公室,确保了企业审计处2020年未发生违反保密规定事项。
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