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为促进国有企业审计整改落实见效,有效实现审计成果转化,今年以来,内江市中区审计局加强对国有企业审计项目查出问题的整改督查,督促被审计企业制定整改措施76条,建立各类规章制度12项,促进企业增收节支3465.54万元。
在督促区属国有企业审计查出问题整改过程中,市中区审计局严格按照整改标准检查核实。一是紧盯时间节点。严格按照审计整改工作时间节点,督促企业建立问题整改清单,实时掌握整改进度,确保整改按时完成。二是主动沟通督促。主动对接国有企业,召开审计整改业务推进会,针对未完成整改的问题,积极沟通,分析原因,帮助企业理清整改思路、对策。三是凝聚工作合力。联合相关职能部门,充分获取相关线索、证据,依法处理审计发现问题,确保每一件移送线索处理有相应结果,形成监督合力。
(内江市市中区审计局 陈红宇) (签发领导:岳璋) (责任编辑:马勇)
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